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      信息名稱:2022年度常州市環(huán)境科學研究院單位決算公開
      索 引 號:014109840/2023-00150
      法定主動公開分類:財政預決算公開 公開方式:主動公開
      文件編號: 發(fā)布機構:市生態(tài)環(huán)境局
      生成日期:2023-12-06 公開日期:2023-12-06 廢止日期:有效
      內(nèi)容概述:常州市環(huán)境科學研究院單位決算
      2022年度常州市環(huán)境科學研究院單位決算公開

      目  錄

      第一部分 單位概況

      一、主要職能

      二、單位機構設置及決算單位構成情況

      三、2022年度主要工作完成情況

      第二部分2022年度單位決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、財政撥款支出決算表(功能科目)

      六、財政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟科目)

      七、一般公共預算支出決算表(功能科目)

      八、一般公共預算基本支出決算表(經(jīng)濟科目)

      九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出決算表

      十、政府性基金預算支出決算表

      十一、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

      十二、財政撥款機關運行經(jīng)費支出決算表

      十三、政府采購支出決算表

      第三部分2022年度單位決算情況說明

      第四部分 名詞解釋

      第一部分單位概況

      一、主要職能

      開展生態(tài)環(huán)境保護相關法律、法規(guī)、政策研究,參與生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和方案編制。開展生態(tài)環(huán)境科學研究,開展生態(tài)環(huán)境保護技術示范推廣和技術咨詢等公益性服務。承辦上級交辦的其他任務。

      二、單位機構設置及決算單位構成情況

      根據(jù)單位職責分工,本單位內(nèi)設機構包括辦公室、規(guī)劃政策所、科研所。本單位無下屬單位。

      三、2022年度主要工作完成情況

      1.開展黨史學習教育,加強廉政思想建設

      重點圍繞黨史學習教育和全面從嚴治黨兩大主題,嚴格落實“三會一課”制度,立足“兩個大局”和“四個全面”,引導廣大黨員干部以飽滿的熱情投入到學習工作之中。

      (一)突出“政治建設”統(tǒng)領,堅定捍衛(wèi)“兩個確立”。始終堅持把黨的政治建設擺在首位,深刻領悟“兩個確立”的決定性意義、自覺踐行“兩個確立”實踐要求,自覺增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。堅持“第一議題”制度,在謀大局、作決策前首先學習領會習近平總書記有關重要論述。提高“三會一課”質量,黨員堅持參加黨員大會、上黨課,黨支部定期召開了支部黨員大會。黨的二十大前黨支部書記為全體黨員干部講了1次黨課《2022年政府工作報告解讀》,黨課內(nèi)容突出了政治性、思想性、時代性,貼近黨員、貼近實際。每月還有1天開展主題黨日,有《學習黨的發(fā)展史》、《學兩會、明任務、增斗志》、《黨建凝聚干勁、重視安全責任》等,結合“三會一課”進行,組織黨員集中學習、上黨課、過組織生話、進行民主議事和志愿服務等。隨時做好準備迎接上級“體檢”,配合做好巡視巡察整改工作。

      (二)以全面從嚴治黨強化廉政思想防線。開展節(jié)前廉政教育、安全風險防范、簽訂拒絕酒駕醉駕承諾書、意識形態(tài)學習等專題教育,磨礪初心使命。通過專題學習常州市生態(tài)環(huán)境局顧曉彬局長在全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)警示教育大會上的講話內(nèi)容,再次重申“三嚴禁一嚴格”規(guī)定,抓好各項制度的落實,做好思想建黨的工作,引導黨員干部職工堅定理想信念,強化擔當意識。

      (三)以紅色教育豐富黨建活動內(nèi)涵。院聯(lián)合支部組織全體黨員,開展“追憶紅色故事傳承紅色基因”教育培訓,通過參觀張?zhí)准o念館、緬懷張?zhí)滋剿髦袊锩缆返母锩鞒獭⒅販厝朦h誓詞等主題活動,切實增強黨員光榮感、責任感和使命感,提升黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

      2.支撐環(huán)境管理,有效保障重點任務

      隨著深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)進入深水期,我院緊密圍繞生態(tài)環(huán)境保護的中心工作,牢固樹立服務管理的理念,充分認清自身瓶頸,舉全院之力迎難而上,高質量服務環(huán)境管理工作。

      (一)強化生態(tài)環(huán)境規(guī)劃政策研究。一是積極支撐“兩湖”創(chuàng)新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃編制及專題研究。我院作為該項規(guī)劃的技術審核單位,從規(guī)劃編制需求、招投標技術指標制定到“兩湖”創(chuàng)新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃概念性規(guī)劃編制、“兩湖”創(chuàng)新區(qū)綠心區(qū)品質提升專項研究均提供了全方位的支撐。目前“兩湖”創(chuàng)新區(qū)概念性總體規(guī)劃和部分專項研究已給市主要領導做專題報告,基本內(nèi)容得到了市領導的認可。二是圓滿完成各類規(guī)劃方案的編制工作。主持完成《常州市“兩湖”創(chuàng)新區(qū)生態(tài)修舉專項行動方案》和《常州市“無廢城市”建設專項行動方案》的編制并獲市人民政府批復。三是重點組織力量開展各類調研工作。協(xié)同市人大、生態(tài)環(huán)境局、清華大學開展“兩湖”創(chuàng)新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護調研;根據(jù)市委市政府部署,開展“兩山”轉化調研,為后續(xù)我市尤其是“兩湖”創(chuàng)新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護和生態(tài)產(chǎn)品價值轉化提供了重要支撐。

      (二)全力支撐我市水污染防治攻堅。一是高質量完成涉水方案報告的編制工作。根據(jù)局領導部署,完成了《常州市水生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測方案》和《常州市水生態(tài)環(huán)境質量評價指南》的編制工作,并完成《兩湖創(chuàng)新區(qū)生態(tài)環(huán)境管控策略研究》環(huán)保專項技術報告的編制。二是圓滿完成了市生態(tài)環(huán)境局2022年度爭先創(chuàng)優(yōu)涉水工作目標。集成研發(fā)“平原河網(wǎng)地區(qū)地表水有機污染溯源技術體系”,該項技術已成功應用于支撐長蕩湖流域重點斷面有機污染溯源工作,有效提升了我市水生態(tài)環(huán)境精細化管理水平。三是重點投入力量開展新孟河引江濟太對重點河湖水環(huán)境影響評估。根據(jù)我市新孟河引江濟太環(huán)境影響評估工作部署,我院聯(lián)合國家長江駐點研究工作組共同組建評估專家團隊,協(xié)同開展新孟河引水對于我市重點河湖水質的影響,現(xiàn)已完成《關于新孟河引水對流域重點河湖水環(huán)境影響的階段性研究成果》并上報市生態(tài)環(huán)境局,有效支撐了我市水生態(tài)環(huán)境管理工作。四是積極支撐局系統(tǒng)例行業(yè)務管理工作。完成市局“兩湖”創(chuàng)新區(qū)水生態(tài)環(huán)境調研任務1項并形成調研報告,并為市局水生態(tài)保護條例立法、太湖西部區(qū)各城市入太負荷核算、百瀆港流域水質提升達標、長蕩湖流域國省考斷面達標等工作提供了技術支撐。

      (三)提升土壤污染風險管控技術能力。一是例行開展常隆地塊風險管控工作調查分析。評估現(xiàn)有的環(huán)境風險狀況,分析管控效果,并向市生態(tài)環(huán)境局匯報,提出風險管控中存在的問題,分析下一步風險管控工作重點方向和工程調整建議。二是完成土壤和地下水環(huán)境信息平臺建設方案設計。根據(jù)土壤和地下水環(huán)境管理工作需求,基于我市土壤和地下水環(huán)境保護工作開展情況,協(xié)同國家長江駐點工作組,聯(lián)合研究編制了“常州市土壤和地下水環(huán)境信息平臺建設方案”,為后續(xù)土壤和地下水信息化管理提供了重要的支撐。三是根據(jù)省生態(tài)環(huán)境廳關于《地下水環(huán)境質量考核點位達標工作方案》要求,配合監(jiān)測處完成《常州市省控地下水監(jiān)測點位優(yōu)化調整建議方案》,推進我市地下水監(jiān)測網(wǎng)絡的建設。

      (四)加強科研合作,強化科研成果產(chǎn)出及落地應用。一是加強與中國科學院、清華大學、南京大學、北京師范大學、中國環(huán)境科學研究院、常州大學等高校院所合作,積極引智用智,提升我院科研能力及局系統(tǒng)支撐水平;完成“江蘇省研究生工作站”申報工作,并與常州大學合作聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生4名。二是穩(wěn)步推進在研課題研究工作。我院牽頭的4項在研課題——國家自然科學基金(面上項目)1項、國家長江駐點課題1項、市科技課題1項、市環(huán)保專項課題1項,均按照課題計劃有序推進,其中市科技課題“滆湖流域水華藍藻生消聚集規(guī)律及綜合管控技術研究(CE20205037)”已經(jīng)順利通過驗收。三是積極協(xié)調長江駐點研究工作。我院作為國家長江駐點研究辦公室駐地,承擔著國家長江駐點研究協(xié)調任務,今年先后兩次組織駐點專家進行現(xiàn)場調研,為駐點工作的順利開展提供了重要的支撐。四是課題申報及成果產(chǎn)出。今年申請市科技計劃課題2項,聯(lián)合申請并獲“國際先進”科技成果1項,發(fā)表論文4篇,申請專利2項,獲得軟件著作權4項。

      (五)積極推進生物多樣性保護課程進校園。今年,我院繼續(xù)以三江口公園生物多樣性示范基地為載體,與常州市外國語學校共建勞動教育基地,并在常州外國語學校設立《三江口生物多樣性勞動實踐》公益課程(選修課)。組織團隊從新自編教材,堅持為同學們開展公益講座,并通過邀請業(yè)內(nèi)知名專家授課的形式,提升生物多樣性課程專業(yè)度及影響力,獲得學校師生高度認可。

      3.堅持底線思維,防范化解重大風險

      在疫情防控常態(tài)化的背景下,我院嚴格遵守政府的各項疫情管控措施,并積極傳達我市相關疫情管控政策,確保我院各部門及人員第一時間了解最新政策。作為科研事業(yè)單位的管理人員,領導班子時刻要求技術人員遵守各項實驗室管理規(guī)定,確保人身和公共財產(chǎn)安全的基礎上完成各項研究任務。鑒于調研任務較多,野外應急任務較重,多次組織開展野外工作人員安全生產(chǎn)培訓,并規(guī)范調查過程,時時繃緊安全生產(chǎn)這根弦。

      第二部分  常州市環(huán)境科學研究院2022年度單位決算表

      收入支出決算總表





      公開01表

      單位名稱:常州市環(huán)境科學研究院

      金額單位:萬元

      收入

      支出

      項目

      決算數(shù)

      按功能分類

      決算數(shù)

      一、一般公共預算財政撥款收入

      353.90

      一、一般公共服務支出



      二、政府性基金預算財政撥款收入



      二、外交支出



      三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入



      三、國防支出



      四、上級補助收入



      四、公共安全支出



      五、事業(yè)收入

      17.42

      五、教育支出



      六、經(jīng)營收入

      45.49

      六、科學技術支出



      七、附屬單位上繳收入



      七、文化旅游體育與傳媒支出



      八、其他收入



      八、社會保障和就業(yè)支出







      九、衛(wèi)生健康支出

      4.52





      十、節(jié)能環(huán)保支出

      332.16





      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出







      十二、農(nóng)林水支出







      十三、交通運輸支出







      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出







      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出







      十六、金融支出







      十七、援助其他地區(qū)支出







      十八、自然資源海洋氣象等支出







      十九、住房保障支出

      80.14





      二十、糧油物資儲備支出







      二十一、國有資本經(jīng)營預算支出







      二十二、災害防治及應急管理支出







      二十三、其他支出







      二十四、債務還本支出







      二十五、債務付息支出







      二十六、抗疫特別國債安排的支出



      本年收入合計

      416.81

      本年支出合計

      416.81

      使用非財政撥款結余



      結余分配



      年初結轉和結余



      年末結轉和結余











      總計

      416.81

      總計

      416.81

      注:本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。


      收入決算表













      公開02表

      單位名稱:常州市環(huán)境科學研究院

      金額單位:萬元

      項目

      本年收入合計

      財政撥款收入

      上級補助收入

      財政專戶管理教育收費

      事業(yè)收入(不含專戶管理教育收費)

      經(jīng)營收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      功能分類

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      416.81

      353.90





      17.42

      45.49





      210

      衛(wèi)生健康支出

      4.52

      4.52













      21011

       行政事業(yè)單位醫(yī)療

      4.52

      4.52













      2101103

         公務員醫(yī)療補助

      4.52

      4.52













      211

      節(jié)能環(huán)保支出

      332.16

      269.24





      17.42

      45.49





      21101

       環(huán)境保護管理事務

      308.81

      263.31







      45.49





      2110199

         其他環(huán)境保護管理事務支出

      308.81

      263.31







      45.49





      21104

       自然生態(tài)保護

      5.93

      5.93













      2110401

         生態(tài)保護

      5.93

      5.93













      21199

       其他節(jié)能環(huán)保支出

      17.42







      17.42







      2119999

         其他節(jié)能環(huán)保支出

      17.42







      17.42







      221

      住房保障支出

      80.14

      80.14













      22102

       住房改革支出

      80.14

      80.14













      2210201

         住房公積金

      21.46

      21.46













      2210202

         提租補貼

      42.76

      42.76













      2210203

         購房補貼

      15.91

      15.91













      注:本表反映本年度取得的各項收入情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。


      支出決算表











      公開03表

      單位名稱:常州市環(huán)境科學研究院

      金額單位:萬元

      項目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      經(jīng)營支出

      對附屬單位補助支出

      功能分類

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      416.81

      299.38

      71.94



      45.49



      210

      衛(wèi)生健康支出

      4.52

      4.52









      21011

       行政事業(yè)單位醫(yī)療

      4.52

      4.52









      2101103

         公務員醫(yī)療補助

      4.52

      4.52









      211

      節(jié)能環(huán)保支出

      332.16

      214.73

      71.94



      45.49



      21101

       環(huán)境保護管理事務

      308.81

      214.73

      48.58



      45.49



      2110199

         其他環(huán)境保護管理事務支出

      308.81

      214.73

      48.58



      45.49



      21104

       自然生態(tài)保護

      5.93



      5.93







      2110401

         生態(tài)保護

      5.93



      5.93







      21199

       其他節(jié)能環(huán)保支出

      17.42



      17.42







      2119999

         其他節(jié)能環(huán)保支出

      17.42



      17.42







      221

      住房保障支出

      80.14

      80.14









      22102

       住房改革支出

      80.14

      80.14









      2210201

         住房公積金

      21.46

      21.46









      2210202

         提租補貼

      42.76

      42.76









      2210203

         購房補貼

      15.91

      15.91









      注:本表反映本年度各項支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。


      財政撥款收入支出決算總表











      公開04表

      單位名稱:常州市環(huán)境科學研究院

      金額單位:萬元

      收 入

      支 出

      項 目

      決算數(shù)

      按功能分類

      決算數(shù)

      小計

      一般公共預算財政撥款

      政府性基金預算財政撥款

      國有資本經(jīng)營預算財政撥款

      一、一般公共預算財政撥款收入

      353.90

      一、一般公共服務支出









      二、政府性基金預算財政撥款收入



      二、外交支出









      三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入



      三、國防支出













      四、公共安全支出













      五、教育支出













      六、科學技術支出













      七、文化旅游體育與傳媒支出













      八、社會保障和就業(yè)支出













      九、衛(wèi)生健康支出

      4.52

      4.52









      十、節(jié)能環(huán)保支出

      269.24

      269.24









      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出













      十二、農(nóng)林水支出













      十三、交通運輸支出













      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出













      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出













      十六、金融支出













      十七、援助其他地區(qū)支出













      十八、自然資源海洋氣象等支出













      十九、住房保障支出

      80.14

      80.14









      二十、糧油物資儲備支出













      二十一、國有資本經(jīng)營預算支出













      二十二、災害防治及應急管理支出













      二十三、其他支出













      二十四、債務還本支出













      二十五、債務付息支出













      二十六、抗疫特別國債安排的支出









      本年收入合計

      353.90

      本年支出合計

      353.90

      353.90





      年初財政撥款結轉和結余



      年末財政撥款結轉和結余









      一、一般公共預算財政撥款













      二、政府性基金預算財政撥款













      三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款













      總計

      353.90

      總計

      353.90

      353.90





      注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。


      財政撥款支出決算表(功能科目)





      公開05表

      單位名稱:常州市環(huán)境科學研究院





      金額單位:萬元

      項 目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      功能分類

      科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      合計

      353.90

      299.38

      54.51

      210

      衛(wèi)生健康支出

      4.52

      4.52



      21011

       行政事業(yè)單位醫(yī)療

      4.52

      4.52



      2101103

         公務員醫(yī)療補助

      4.52

      4.52



      211

      節(jié)能環(huán)保支出

      269.24

      214.73

      54.51

      21101

       環(huán)境保護管理事務

      263.31

      214.73

      48.58

      2110199

         其他環(huán)境保護管理事務支出

      263.31

      214.73

      48.58

      21104

       自然生態(tài)保護

      5.93



      5.93

      2110401

         生態(tài)保護

      5.93



      5.93

      221

      住房保障支出

      80.14

      80.14



      22102

       住房改革支出

      80.14

      80.14



      2210201

         住房公積金

      21.46

      21.46



      2210202

         提租補貼

      42.76

      42.76



      2210203

         購房補貼

      15.91

      15.91



      注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。



      財政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟科目)







      公開06表

      單位名稱:常州市環(huán)境科學研究院

      金額單位:萬元

      項 目

      財政撥款基本支出

      經(jīng)濟分類科目編碼

      科目名稱

      合計

      人員經(jīng)費

      公用經(jīng)費

      合計

      299.38

      288.05

      11.33

      301

      工資福利支出

      221.90

      221.90



      30101

       基本工資

      41.27

      41.27



      30102

       津貼補貼

      75.62

      75.62



      30103

       獎金

      0.30

      0.30



      30106

       伙食補助費







      30107

       績效工資

      50.62

      50.62



      30108

       機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

      15.34

      15.34



      30109

       職業(yè)年金繳費

      7.33

      7.33



      30110

       職工基本醫(yī)療保險繳費

      4.78

      4.78



      30111

       公務員醫(yī)療補助繳費

      4.52

      4.52



      30112

       其他社會保障繳費

      0.47

      0.47



      30113

       住房公積金

      21.46

      21.46



      30114

       醫(yī)療費







      30199

       其他工資福利支出

      0.19

      0.19



      302

      商品和服務支出

      11.33



      11.33

      30201

       辦公費

      3.37



      3.37

      30202

       印刷費







      30203

       咨詢費







      30204

       手續(xù)費







      30205

       水費

      0.11



      0.11

      30206

       電費

      2.29



      2.29

      30207

       郵電費







      30208

       取暖費







      30209

       物業(yè)管理費







      30211

       差旅費

      0.12



      0.12

      30212

       因公出國(境)費用







      30213

       維修(護)費







      30214

       租賃費







      30215

       會議費

      0.46



      0.46

      30216

       培訓費

      0.44



      0.44

      30217

       公務接待費







      30218

       專用材料費







      30224

       被裝購置費







      30225

       專用燃料費







      30226

       勞務費







      30227

       委托業(yè)務費







      30228

       工會經(jīng)費

      1.65



      1.65

      30229

       福利費

      0.26



      0.26

      30231

       公務用車運行維護費







      30239

       其他交通費用







      30240

       稅金及附加費用







      30299

       其他商品和服務支出

      2.64



      2.64

      303

      對個人和家庭的補助

      66.15

      66.15



      30301

       離休費







      30302

       退休費

      64.65

      64.65



      30303

       退職(役)費







      30304

       撫恤金







      30305

       生活補助







      30306

       救濟費







      30307

       醫(yī)療費補助

      0.12

      0.12



      30308

       助學金







      30309

       獎勵金







      30310

       個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼







      30311

       代繳社會保險費







      30399

       其他對個人和家庭的補助

      1.38

      1.38



      307

      債務利息及費用支出







      30701

       國內(nèi)債務付息







      30702

       國外債務付息







      30703

       國內(nèi)債務發(fā)行費用







      30704

       國外債務發(fā)行費用







      310

      資本性支出







      31001

       房屋建筑物購建







      31002

       辦公設備購置







      31003

       專用設備購置







      31005

       基礎設施建設







      31006

       大型修繕







      31007

       信息網(wǎng)絡及軟件購置更新







      31008

       物資儲備







      31009

       土地補償







      31010

       安置補助







      31011

       地上附著物和青苗補償







      31012

       拆遷補償







      31013

       公務用車購置







      31019

       其他交通工具購置







      31021

       文物和陳列品購置







      31022

       無形資產(chǎn)購置







      31099

       其他資本性支出







      312

      對企業(yè)補助







      31201

       資本金注入







      31203

       政府投資基金股權投資







      31204

       費用補貼







      31205

       利息補貼







      31299

       其他對企業(yè)補助







      399

      其他支出







      39907

       國家賠償費用支出







      39908

       對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼







      39909

       經(jīng)常性贈與







      39910

       資本性贈與







      注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。


      一般公共預算支出決算表(功能科目)







      公開07表

      單位名稱:常州市環(huán)境科學研究院

      金額單位:萬元

      項 目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      功能分類科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      合計

      353.90

      299.38

      54.51

      210

      衛(wèi)生健康支出

      4.52

      4.52



      21011

       行政事業(yè)單位醫(yī)療

      4.52

      4.52



      2101103

         公務員醫(yī)療補助

      4.52

      4.52



      211

      節(jié)能環(huán)保支出

      269.24

      214.73

      54.51

      21101

       環(huán)境保護管理事務

      263.31

      214.73

      48.58

      2110199

         其他環(huán)境保護管理事務支出

      263.31

      214.73

      48.58

      21104

       自然生態(tài)保護

      5.93



      5.93

      2110401

         生態(tài)保護

      5.93



      5.93

      221

      住房保障支出

      80.14

      80.14



      22102

       住房改革支出

      80.14

      80.14



      2210201

         住房公積金

      21.46

      21.46



      2210202

         提租補貼

      42.76

      42.76



      2210203

         購房補貼

      15.91

      15.91



      注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。


      一般公共預算基本支出決算表(經(jīng)濟科目)



      公開08表

      單位名稱:常州市環(huán)境科學研究院

      金額單位:萬元

      項 目

      一般公共預算財政撥款基本支出

      經(jīng)濟分類科目編碼

      科目名稱

      合計

      人員經(jīng)費

      公用經(jīng)費

      合計

      299.38

      288.05

      11.33

      301

      工資福利支出

      221.90

      221.90



      30101

       基本工資

      41.27

      41.27



      30102

       津貼補貼

      75.62

      75.62



      30103

       獎金

      0.30

      0.30



      30106

       伙食補助費







      30107

       績效工資

      50.62

      50.62



      30108

       機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

      15.34

      15.34



      30109

       職業(yè)年金繳費

      7.33

      7.33



      30110

       職工基本醫(yī)療保險繳費

      4.78

      4.78



      30111

       公務員醫(yī)療補助繳費

      4.52

      4.52



      30112

       其他社會保障繳費

      0.47

      0.47



      30113

       住房公積金

      21.46

      21.46



      30114

       醫(yī)療費







      30199

       其他工資福利支出

      0.19

      0.19



      302

      商品和服務支出

      11.33



      11.33

      30201

       辦公費

      3.37



      3.37

      30202

       印刷費







      30203

       咨詢費







      30204

       手續(xù)費







      30205

       水費

      0.11



      0.11

      30206

       電費

      2.29



      2.29

      30207

       郵電費







      30208

       取暖費







      30209

       物業(yè)管理費







      30211

       差旅費

      0.12



      0.12

      30212

       因公出國(境)費用







      30213

       維修(護)費







      30214

       租賃費







      30215

       會議費

      0.46



      0.46

      30216

       培訓費

      0.44



      0.44

      30217

       公務接待費







      30218

       專用材料費







      30224

       被裝購置費







      30225

       專用燃料費







      30226

       勞務費







      30227

       委托業(yè)務費







      30228

       工會經(jīng)費

      1.65



      1.65

      30229

       福利費

      0.26



      0.26

      30231

       公務用車運行維護費







      30239

       其他交通費用







      30240

       稅金及附加費用







      30299

       其他商品和服務支出

      2.64



      2.64

      303

      對個人和家庭的補助

      66.15

      66.15



      30301

       離休費







      30302

       退休費

      64.65

      64.65



      30303

       退職(役)費







      30304

       撫恤金







      30305

       生活補助







      30306

       救濟費







      30307

       醫(yī)療費補助

      0.12

      0.12



      30308

       助學金







      30309

       獎勵金







      30310

       個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼







      30311

       代繳社會保險費







      30399

       其他對個人和家庭的補助

      1.38

      1.38



      307

      債務利息及費用支出







      30701

       國內(nèi)債務付息







      30702

       國外債務付息







      30703

       國內(nèi)債務發(fā)行費用







      30704

       國外債務發(fā)行費用







      310

      資本性支出







      31001

       房屋建筑物購建







      31002

       辦公設備購置







      31003

       專用設備購置







      31005

       基礎設施建設







      31006

       大型修繕







      31007

       信息網(wǎng)絡及軟件購置更新







      31008

       物資儲備







      31009

       土地補償







      31010

       安置補助







      31011

       地上附著物和青苗補償







      31012

       拆遷補償







      31013

       公務用車購置







      31019

       其他交通工具購置







      31021

       文物和陳列品購置







      31022

       無形資產(chǎn)購置







      31099

       其他資本性支出







      312

      對企業(yè)補助







      31201

       資本金注入







      31203

       政府投資基金股權投資







      31204

       費用補貼







      31205

       利息補貼







      31299

       其他對企業(yè)補助







      399

      其他支出







      39907

       國家賠償費用支出







      39908

       對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼







      39909

       經(jīng)常性贈與







      39910

       資本性贈與







      注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。



      財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出決算表

      公開09表

      單位名稱:常州市環(huán)境科學研究院

      金額單位:萬元

      預算數(shù)

      決算數(shù)

      “三公”經(jīng)費

      會議費

      培訓費

      “三公”經(jīng)費

      會議費

      培訓費

      “三公”經(jīng)費合計

      因公出國(境)費

      公務用車購置及運行費

      公務

      接待費

      “三公”經(jīng)費合計

      因公出國(境)費

      公務用車購置及運行費

      公務

      接待費

      小計

      公務用車購置費

      公務用車運行費

      小計

      公務用車購置費

      公務用車運行費

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.46

      0.44

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.00

      0.46

      0.44

      相關統(tǒng)計數(shù):

      項目

      統(tǒng)計數(shù)

      項目

      統(tǒng)計數(shù)

      因公出國(境)團組數(shù)(個)

      0

      因公出國(境)人次數(shù)(人)

      0

      公務用車購置數(shù)(輛)

      0

      公務用車保有量(輛)

      0

      國內(nèi)公務接待批次(個)

      0

      國內(nèi)公務接待人次(人)

      0

      國(境)外公務接待批次(個)

      0

      國(境)外公務接待人次(人)

      0

      召開會議次數(shù)(個)

      3

      參加會議人次(人)

      15

      組織培訓次數(shù)(個)

      1

      參加培訓人次(人)

      1

      注:本表反映本年度財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況。其中,預算數(shù)為全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。


      政府性基金預算支出決算表







      公開10表

      單位名稱:常州市環(huán)境科學研究院

      金額單位:萬元

      項 目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      功能分類

      科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      合計



























      注:本表反映本年度政府性基金預算財政撥款支出情況。

      本單位無政府性基金預算收入支出決算,故本表為空。


      國有資本經(jīng)營預算支出決算表







      公開11表

      單位名稱:常州市環(huán)境科學研究院

      金額單位:萬元

      項 目

      本年支出合計

      基本支出

      項目支出

      功能分類

      科目編碼

      科目名稱

      欄次

      1

      2

      3

      合計



























      注:本表反映本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

      本單位無國有資本經(jīng)營預算支出決算,故本表為空。



      財政撥款機關運行經(jīng)費支出決算表



      公開12表

      單位名稱:常州市環(huán)境科學研究院

      金額單位:萬元

      項 目

      機關運行經(jīng)費支出決算

      科目編碼

      科目名稱

      合計



      302

      商品和服務支出



      30201

       辦公費



      30202

       印刷費



      30203

       咨詢費



      30204

       手續(xù)費



      30205

       水費



      30206

       電費



      30207

       郵電費



      30208

       取暖費



      30209

       物業(yè)管理費



      30211

       差旅費



      30212

       因公出國(境)費用



      30213

       維修(護)費



      30214

       租賃費



      30215

       會議費



      30216

       培訓費



      30217

       公務接待費



      30218

       專用材料費



      30224

       被裝購置費



      30225

       專用燃料費



      30226

       勞務費



      30227

       委托業(yè)務費



      30228

       工會經(jīng)費



      30229

       福利費



      30231

       公務用車運行維護費



      30239

       其他交通費用



      30240

       稅金及附加費用



      30299

       其他商品和服務支出



      307

      債務利息及費用支出



      310

      資本性支出



      31001

       房屋建筑物購建



      31002

       辦公設備購置



      31003

       專用設備購置



      31005

       基礎設施建設



      31006

       大型修繕



      31007

       信息網(wǎng)絡及軟件購置更新



      31008

       物資儲備



      31009

       土地補償



      31010

       安置補助



      31011

       地上附著物和青苗補償



      31012

       拆遷補償



      31013

       公務用車購置



      31019

       其他交通工具購置



      31021

       文物和陳列品購置



      31022

       無形資產(chǎn)購置



      31099

       其他資本性支出



      312

      對企業(yè)補助



      399

      其他支出



      注:“機關運行經(jīng)費” 指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

      本單位無財政撥款機關運行經(jīng)費支出決算,故本表為空。


      政府采購支出決算表







      公開13表

      單位名稱:常州市環(huán)境科學研究院

      單位:萬元

      項目

      金 額

      一、政府采購支出合計

      0.99

       (一)政府采購貨物支出

      0.99

       (二)政府采購工程支出



       (三)政府采購服務支出



      二、政府采購授予中小企業(yè)合同金額



       其中:授予小微企業(yè)合同金額



      注:政府采購支出信息為單位納入部門預算范圍的各項政府采購支出情況。本表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。


      第三部分 2022年度單位決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2022年度收入、支出決算總計416.81萬元。與上年相比,收、支總計各減少354.37萬元,減少45.95%。其中:

      (一)收入決算總計416.81萬元。包括:

      1.本年收入決算合計416.81萬元。與上年相比,減少342.37萬元,減少45.1%,變動原因:2022年業(yè)務量減少。

      2.使用非財政撥款結余0萬元。與上年決算數(shù)相同。

      3.年初結轉和結余0萬元。與上年相比,減少12萬元,減少100%,變動原因:2021年初結余12萬為常州市環(huán)境大氣顆粒物來源解析項目資金,2021年已全部支出。

      (二)支出決算總計416.81萬元。包括:

      1.本年支出決算合計416.81萬元。與上年相比,減少354.37萬元,減少45.95%,變動原因:2022年業(yè)務量減少。

      2.結余分配0萬元。與上年決算數(shù)相同。

      3.年末結轉和結余0萬元。與上年決算數(shù)相同。

      二、收入決算情況說明

      2022年度本年收入決算合計416.81萬元,其中:財政撥款收入353.9萬元,占84.91%;上級補助收入0萬元,占0%;財政專戶管理教育收費0萬元,占0%;事業(yè)收入(不含專戶管理教育收費)17.42萬元,占4.18%;經(jīng)營收入45.49萬元,占10.91%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

      三、支出決算情況說明

      2022年度本年支出決算合計416.81萬元,其中:基本支出299.38萬元,占71.83%;項目支出71.94萬元,占17.26%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出45.49萬元,占10.91%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2022年度財政撥款收入、支出決算總計353.9萬元。與上年相比,收、支總計各減少148.81萬元,減少29.6%,變動原因:人員變動。

      五、財政撥款支出決算情況說明

      財政撥款支出決算反映的是一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉資金發(fā)生的支出。

      2022年度財政撥款支出決算353.9萬元,占本年支出合計的84.91%。與2022年度財政撥款支出年初預算354.67萬元相比,完成年初預算的99.78%。其中:

      (一)社會保障和就業(yè)支出(類)

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預算1.1萬元,支出決算0萬元,完成年初預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:年中調整。

      (二)衛(wèi)生健康支出(類)

      行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)。年初預算4.52萬元,支出決算4.52萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)相同。

      (三)節(jié)能環(huán)保支出(類)

      1.環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出(項)。年初預算224.75萬元,支出決算263.31萬元,完成年初預算的117.16%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:三季度追加時,下達績效工資指標的功能科目為此項;四季度在職人員數(shù)增加,四季度追加時,下達指標的功能科目為此項。

      2.自然生態(tài)保護(款)生態(tài)保護(項)。年初預算0萬元,支出決算5.93萬元,(年初預算數(shù)為0萬元,無法計算完成比率)決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:為兩湖創(chuàng)新區(qū)環(huán)保專項,年初無預算,年中下達。

      (四)住房保障支出(類)

      1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算21.46萬元,支出決算21.46萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)相同。

      2.住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算69.85萬元,支出決算42.76萬元,完成年初預算的61.22%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:此項為老職工提租補貼,2022年1名在職人員轉為退休人員,一季度追減時指標的功能科目包括此項。

      3.住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算32.99萬元,支出決算15.91萬元,完成年初預算的48.23%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因:此項為新職工購房補貼,一季度在職人員數(shù)較上年編制預算時減少2名,二季度在職人員數(shù)較一季度又減少1名,一二季度追減時指標的功能科目包括此項。

      六、財政撥款基本支出決算情況說明

      2022年度財政撥款基本支出決算299.38萬元,其中:

      (一)人員經(jīng)費288.05萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

      (二)公用經(jīng)費11.33萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。

      七、一般公共預算支出決算情況說明

      2022年度一般公共預算財政撥款支出決算353.9萬元。與上年相比,減少148.81萬元,減少29.6%,變動原因:人員變動。

      八、一般公共預算基本支出決算情況說明

      2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算299.38萬元,其中:

      (一)人員經(jīng)費288.05萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

      (二)公用經(jīng)費11.33萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。

      九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明

      (一)財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

      2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元)。與上年決算數(shù)相同。

      (二)財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

      1.因公出國(境)費支出預算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),完成調整后預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)相同。全年使用財政撥款涉及的出國(境)團組0個,累計0人次。

      2.公務用車購置及運行維護費支出預算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),完成調整后預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)相同。其中:

      (1)公務用車購置支出決算0萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0輛。

      (2)公務用車運行維護費支出決算0萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日,使用財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。

      3.公務接待費支出預算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),支出決算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),完成調整后預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)相同。其中:國內(nèi)公務接待支出0萬元,接待0批次,0人次;國(境)外公務接待支出0萬元,接待0批次0人次。

      (三)財政撥款會議費支出決算情況說明。

      2022年度財政撥款會議費支出預算0.46萬元(其中:一般公共預算支出0.46萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),支出決算0.46萬元(其中:一般公共預算支出0.46萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),完成調整后預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)相同。2022年度全年召開會議3個,參加會議15人次,開支內(nèi)容:會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、交通費等。

      (四)財政撥款培訓費支出決算情況說明。

      2022年度財政撥款培訓費支出預算0.44萬元(其中:一般公共預算支出0.44萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),支出決算0.44萬元(其中:一般公共預算支出0.44萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元),完成調整后預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)相同。2022年度全年組織培訓1個,組織培訓1人次,開支內(nèi)容:培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、交通費等。

      十、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      2022年度政府性基金預算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算數(shù)相同。

      十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

      2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算0萬元。與上年決算數(shù)相同。

      十二、財政撥款機關運行經(jīng)費支出決算情況說明

      2022年度機關運行經(jīng)費支出決算0萬元(其中:一般公共預算支出0萬元;政府性基金預算支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算支出0萬元)。與上年決算數(shù)相同。

      十三、政府采購支出決算情況說明

      2022年度政府采購支出總額0.99萬元,其中:政府采購貨物支出0.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

      十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

      截至2022年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

      十五、預算績效評價工作開展情況

      2022年度,本單位共0個項目開展了財政重點績效評價,涉及財政性資金合計0萬元;本單位未開展單位整體支出財政重點績效評價,涉及財政性資金0萬元。

      本單位共對上年度已實施完成的7個項目開展了績效自評價,涉及財政性資金合計181.43萬元;本單位共開展1項單位整體支出績效自評價,涉及財政性資金合計484.67萬元。

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

      二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      三、財政專戶管理教育收費:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

      四、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

      五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      六、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

      七、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

      八、使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余(原事業(yè)基金)彌補當年收支差額的數(shù)額。

      九、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

      十、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取各類結余的情況。

      十一、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

      十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

      十三、項目支出:指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      十四、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

      十五、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      十六、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

      十七、“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

      十八、機關運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

      十九、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

      二十、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務方面的支出。

      二十一、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)生態(tài)保護(項):反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)?。ㄊ小⒖h)管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出,生態(tài)修復支出,資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出,生態(tài)護林員的勞務報酬等支出。

      二十二、節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項):反映除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

      二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      二十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

      二十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

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